115年度臺北市總預算案等 臺北市政府市政會議已通過

115年度臺北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表、114年度臺北市總預算第二次追加(減)預算案、臺北都會區大眾捷運系統特別預算115年度建設經費,業經臺北市政府於114年8月26日由蔣市長主持之第2361次市政會議討論通過,將立即送請市議會審議。

前述總預算案等通過情形如下:

(一)115年度總預算案部分

  • 歲入計列2,098.01億元,較114年度增加53.83億元,約增2.63%;其中「稅課收入」、「補助及協助收入」、「營業盈餘及事業收入」,分別占歲入總額75.26%、6.88%、6.07%,為比重最高之前3項來源別項目。
  • 歲出核列2,142.05億元,較114年度增加120.87億元,約增5.98%;其中「教育科學文化支出」、「經濟發展支出」、「一般政務支出(含警政支出)」,分別占歲出總額38.15%、18.95%、16.47%,為比重最高之前3項政事別項目。
  • 以上歲入歲出相抵,計差短44.04億元,連同債務還本127.28億元,合共尚須融資調度171.32億元,全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。
  • 前述歲入增加53.83億元,主要係因本市實施平均地權基金累積賸餘繳庫收入增加32.07億元,房屋稅增加13.43億元等所致。
  • 至歲出增加120.87億元,主要係補助本市地方教育發展基金增加43.12億元;補助本市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設增加34.65億元;辦理河川及雨水下水道工程、道路及橋梁工程、路燈維護、污水下水道系統工程管理、公園綠地及園藝維護等增加16.63億元,補助本市公車業者運價與票價差額補貼款增加9.67億元,辦理老人乘車及文康休閒補助、社會住宅分級租金補貼、長者重陽節禮金費等增加3.24億元,辦理臺北藝術園區:臺北市立美術館擴建統包工程增加6.99億元,興建臺北特色運動館及國際羽球館淨增加4.67億元等所致。
  • (二) 115年度附屬單位預算案及綜計表部分

  • 本市特種基金共有31個,包括4個營業基金、11個作業基金、1個債務基金及15個特別收入基金。
  • 總收入(包括營業收入、業務收入、基金來源等)計列2,606.20億元。
  • 總支出(包括營業成本、營業費用、業務成本與費用、基金用途等)核列2,450.97億元。
  • 盈(賸)餘155.23億元,較上年度增加88.47億元,主要係本市地方教育發展基金(因公庫撥款收入增加)、都市更新基金(因政策性開發不動產收入增加)及大眾捷運系統建設基金(因舉借債務收入增加)等賸餘增加所致。
  • 另盈(賸)餘繳庫90.23億元,較上年度增加35.51億元,主要係本市實施平均地權基金賸餘繳庫增加所致;至增資(增撥基金) 89.90億元,較上年度增加79.59億元,則主要係本府以實物作價增撥本市文化設施發展基金增加所致。
  • (三)114年度總預算第二次追加(減)預算案部分

  • 為因應中央相關機關補助本府辦理各項專案計畫(即計畫型補助款)、中央增撥特別統籌分配稅款及一般性補助款予本府辦理相關指定計畫、本府相關機關基於業務需要等,爰依據預算法等相關規定,辦理歲入、歲出追加(減)預算。
  • 以上歲入淨計追加174.37億元,歲出淨計追加133.70億元,歲入歲出相抵後計賸餘40.67億元,扣除債務還本20億元,及減少114年度總預算第一次追加(減)預算後預計移用以前年度歲計賸餘16.82億元後,產生收支賸餘3.85億元。
  • (四)臺北都會區大眾捷運系統特別預算115年度建設經費部分

    萬大─中和─樹林線(第一期工程)特別預算115年度建設經費核列57.91億元,較114年度增加25.42億元,主要係配合各區段標工程付款進度及實際需求所致。

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