114年度臺北市總預算案等 臺北市政府市政會議已通過

114年度臺北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表、113年度臺北市總預算第二次追加(減)預算案、臺北都會區大眾捷運系統特別預算114年度建設經費,業經臺北市政府於113年8月27日由蔣市長主持之第2310次市政會議討論通過,將立即送請市議會審議。

前述總預算案等通過情形如下:

(一)114年度總預算案部分

  • 歲入計列2,044.12億元(較113年度增加123.64億元,增幅6.44%);其中稅課收入、補助及協助收入、財產收入,分別占歲入總額75.99%、7.99%、4.74%,為比重最高之前3項來源別項目。
  • 歲出核列2,024.45億元(含因應114年度公教人員調薪3%所需經費17.71億元;較113年度成長117.33億元,增幅6.15%);其中教育科學文化支出、經濟發展支出、一般政務支出〔含警政支出〕,分別占歲出總額38.09%、17.55%、16.28%,為比重最高之前3項政事別項目。
  • 以上歲入歲出賸餘19.67億元,扣除債務還本92.42億元,淨計尚須融資調度72.75億元,全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平(換言之,並未舉借債務)。
  • 前述歲入增加123.64億元,主要係因普通統籌分配稅款增加117.13億元,一般性補助款增加12.58億元等所致。
  • 至歲出增加117.33億元,則主要係補助地方教育發展基金651.54億元,較上年度增加42.47 億元(含因應114年度公教人員調薪3%所需增加補助8.19億元);補助本市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設及租稅增額收益(TIF)48.64億元,較上年度增加27.64億元;辦理河川及雨水下水道與衛生下水道工程、公共用地補償、公園及綠化工程、路燈整建及新設工程、道路及橋梁工程等144.62億元,較上年度淨增加16.64 億元;籌辦2025世界壯年運動會10.40億元,較上年度增加5.89億元;辦理老人乘車及文康休閒補助、社會住宅分級租金補貼(含育兒租金加碼補貼)、致送長者重陽節禮金等31.38億元,較上年度增加5.40億元;辦理興隆、關渡及大湖消防分隊新建工程5.71億元,較上年度增加5.13億元;增撥本市住宅基金取得社宅興建基地及支應社宅興建資金需求5.71億元,較上年度增加5.00億元等所致。
  • (二)114年度附屬單位預算案及綜計表部分

  • 臺北市特種基金共有31個,包括4個營業基金、11個作業基金、1個債務基金及15個特別收入基金。
  • 總收入(包括營業收入、業務收入、基金來源等)計列2,393.10億元。
  • 總支出(包括營業成本、營業費用、業務成本與費用、基金用途等)核列2,326.85億元。
  • 盈(賸)餘66.25億元,較上年度減少53.37億元,主要係臺北市公有收費停車場基金(因新增補助大眾運輸發展支出)、都市更新基金及住宅基金(因都市計畫變更回饋代金收入減少)等賸餘減少所致。
  • 另盈(賸)餘繳庫54.72億元,較上年度減少19.92億元,主要係臺北市公有收費停車場基金賸餘繳庫減少所致;至增資(增撥基金) 10.31億元,較上年度減少16.72億元,則主要係本府以現金增撥臺北市市場發展基金減少所致。
  • (三)113年度總預算第二次追加(減)預算案部分

  • 主要係為因應中央相關機關以其年度預算補助市政府相關機關辦理各項專案計畫(即計畫型補助款)、中央核撥統籌分配稅款及一般性補助款予市政府辦理相關計畫、市政府相關機關基於業務需要辦理追加(減)預算等,爰依據預算法等相關規定,予以辦理。
  • 以上歲入淨計追加136.35億元,歲出淨計追加123.93億元,歲入與歲出淨計追加數相抵後計賸餘12.42億元,以減少113年度總預算第一次追加(減)預算後預計移用以前年度歲計賸餘8.34億元及產生歲入歲出賸餘4.08億元方式處理。
  • (四)臺北都會區大眾捷運系統特別預算114年度建設經費部分

    萬大─中和─樹林線(第一期工程)特別預算114年度建設經費核列32.49億元,較113年度減少35.28億元,主要係配合各區段標工程付款進度及實際需求所致。


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